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2016年度宜兴市司法局部门决算公开
来源:市司法局 时间:2018-12-03 08:45:14 浏览次数: 字号:[ ]
索引号 014046317/2018-04789 生成日期 2018-12-03 公开日期 2018-12-03
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 市司法局 公开形式 网站,文件
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
效力状况 有效 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一) 财政、金融、审计 主题(二) 财政 体裁 其他
关键词 决算,核算,收支,财务,会计 分类词 财政,司法
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内容概述 2016年度宜兴市司法局部门决算公开

2016年司法局部门决算公开

第一部分 部门概况

根据《中共无锡市委、无锡市人民政府关于印发〈宜兴市人民政府机构改革方案〉的通知》(锡委发〔2009〕83号)和《中共宜兴市委、宜兴市人民政府关于印发〈宜兴市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(宜发〔2010〕5号),设立宜兴市司法局,为政府工作部门。

一、主要职责

(一)贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策;编制全市司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施。

(二)制订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施。

(三)指导、管理全市的人民调解工作;直接受理调处社会矛盾纠纷;指导全市基层司法所工作;参与社会治安综合治理工作。

(四)指导和管理全市法律援助和“148”法律服务工作。

(五)指导、管理、监督全市的法律服务工作;归口管理全市律师事务所、公证处、基层法律服务所、司法鉴定所工作。

(六)指导管理全市社区矫正工作;协调和指导刑满释放、解除劳教人员的安置帮教工作,承担市社区矫正刑释解教人员安置帮教领导小组办公室的日常工作。

(七)负责全市司法行政系统对外联络、宣传、交流工作;指导全市司法行政系统的外事、涉港(澳、台)工作,开展政府和民间的法律交流与合作。

(八)负责人民陪审员的选任、培训。

(九)负责全市司法行政系统的财务、行政装备和内部审计工作。

(十)负责全市司法行政系统的思想、组织、作风建设;加强对本系统纪检监察和群团工作的领导。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、内设机构

 根据上述职责,市司法局设7个内设机构:

(一)办公室

负责司法行政工作发展规划、年度计划、总结、综合性文件、报告的起草;负责局机关重大政务活动的组织实施;负责信息、简报的收集编发、文电处理、文秘档案管理、保密、信访以及后勤服务工作;负责机关日常工作的协调和督查;负责本系统财务、物资装备和基本建设管理工作。

( 二 ) 法制宣传教育科

负责全市的法制宣传教育工作;研究制订和实施全市法制宣传教育规划;指导、协调各镇(街道、园区)、各部门(行业)的法制宣传工作;负责司法行政系统的对外宣传交流工作;指导全市司法系统的外事、涉港(澳、台)工作,开展政府和民间的法律交流与合作。

 ( 三 ) 基层工作科

指导全市基层司法行政工作;拟订和实施全市人民调解工作;指导和管理全市司法所、基层调委会工作;参与因民间纠纷引发的突发性、群体性纠纷事件的疏导、调解;配合有关部门做好社会治安综合治理工作。

( 四 ) 政工科

指导、管理全系统队伍、思想和作风建设;承担局管干部的教育、培训、考核、任免、奖惩工作;协助有关部门做好公务员管理工作;负责全系统的思想政治工作和党建工作;承担本系统机构编制、干部人事、专业技术职务的评审工作和离退休人员管理工作。

 ( 五 ) 法律援助工作科

贯彻执行国家有关法律援助的法律、法规和规章,制定全市法律援助计划并组织实施;制定全市“148”法律服务工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

(六)社区矫正工作科

负责指导、监督社区矫正法律、法规和规章的组织实施;指导镇(街道、园)司法所实施社区矫正工作;协调相关部门解决社区矫正工作中的重大问题;检查考核全市社区矫正工作的实施情况;负责刑释解教人员安置帮教工作的协调、指导、管理工作;承担市安置帮教工作领导小组办公室工作。

 ( 七 )法律服务管理科

 

拟定和实施全市律师、公证和法律服务工作发展规划;指导、管理和监督全市律师事务所、公证处、基层法律服务所以及社会法律咨询服务机构的工作;负责律师执业证的申报、年检注册和送检工作,负责全市基层法律工作者的培训、年检和注册工作,参与律师、公证人员专业技术职务评聘工作;负责对律师事务所和法律服务所工作人员违纪的调查处理;负责基层法律工作者协会的日常工作。

 

 

第二部分 司法局2016年度部门决算表

  详见附表:司法局2016年度部门决算公开表

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

司法局2016年度收入、支出总计   4079.42 万元,与上年相比收、支总计减少 156.92  万元,减少  3.7  %。主要原因是经费缩减。

(一)收入总计  4079.42  万元。包括:

1.财政拨款收入    2039.71  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少   78.46 万元,减少  3.7  %。主要原因是经费缩减

2.上级补助收入   0   万元,为0级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加   0 万元,增长   0 %。

3.事业收入  0    万元,为0开展0及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0   万元,增长  0  %。

4.经营收入   0   万元,为0在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加  0  万元,增长 0   %。

5.附属单位上缴收入  0    万元,为0附属独立0按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加   0 万元,增长 0   %。

6.其他收入  0   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为0取得的0。与上年相比增加   0 万元,增长  0  %。

7.用事业基金弥补收支差额    0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为0使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余  0    万元,主要为0上年结转本年使用的0

(二)支出总计 2039.71   万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出    0万元。与上年相比增加0    万元,增长0%

2.公共安全(类)支出   2039.71 万元,主要用于司法行政业务支出。与上年相比减少  78.46万元,减少  3.7  %。主要原因是经费缩减

3.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是0对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0    万元,增长  0  %。

4.年末结转和结余 0   万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为0本年度(或以前年度)预算安排的0无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

司法局本年收入合计 2039.71 万元,其中:财政拨款收入2039.71 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占  0%;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入0  万元,占0  %;其他收入 0 万元,占 0  %。

三、支出决算情况说明

司法局本年支出合计 2039.71 万元,其中:基本支出   951.63万元,占  46.66%;项目支出  1088.08  万元,占 53.34 %;经营支出  0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

司法局2016年度财政拨款收、支总决算  4079.42 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少156.92万元,减少3.7%。主要原因是经费缩减

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。司法局2016年财政拨款支出  2039.71 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减少  78.46 万元,减少 3.7  %。主要原因是经费缩减

司法局2016年度财政拨款支出年初预算为  1662.96  万元,支出决算为2039.71  万元,完成年初预算的122.66  %。决算数大于年初预算的主要原因是。其中:增加工资收入增加了工资支出。 

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为  0万元,完成年初预算的 0 %。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 1662.96 万元,支出决算为 2039.71 万元,完成年初预算的 122.66 %。决算数大于预算数的主要原因增加工资收入增加了工资支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

司法局2016年度财政拨款基本支出   951.63万元,其中:

(一)人员经费  891.7  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  59.93万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。司法局2016年一般公共预算财政拨款支出2039.71 万元,与上年相比增加 78.46万元,增加3.7 %。主要原因是经费缩减司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1662.96万元,支出决算为 2039.71 万元,完成年初预算的 122.66 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加工资收入增加了工资支出

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 951.63万元,其中:

(一)人员经费891.7    万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)(二)公用经费 59.93  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的   0%;公务用车购置及运行费支出8.02   万元,占“三公”经费的 49.38   %;公务接待费支出   8.22    万元,占“三公”经费的 50.62  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0  个,累计 0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出 8.02  万元。完成预算的89.11%其中:

1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,决算数小于(大于)预算数的主要原因。

2)公务用车运行维护费决算支出     8.02   万元,完成预算的  89.11  %,决算数小于预算数的主要原因车辆减少。公务用车运行维护费主要用于车辆保险及维修2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   2辆。

3.公务接待费8.22万元。其中:

1)外事接待支出 0  万元,完成预算的    0%。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次,   0人次。

2)国内公务接待支出 8.22  万元,完成预算的100%。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 485  批次, 1270  人次。主要为接待全国司法系统各相关部门

司法局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.67  万元,完成预算的  100  %。2016年度全年召开会议 86  个,参加会议 4300  人次。主要为召开普法法授社区矫正人民调解等

司法局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   25.63万元,完成预算的   100 %,2016 年度全年组织培训  16 个,组织培训  2400 人次。主要为培训法律工作者业务培训律师培训专职调解员培训等

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

司法局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算0   万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算  0万元

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 59.93  万元,比上年增加(减少)  6.27 万元,减少   9.47 %。主要原因是:车辆减少。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  42 万元,其中:政府采购货物支出   42万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。

(三)国有资产占用情况

截至201612月31日,本部门共有车辆2辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、 附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、   “经营收入”等以外的各项收入。

七、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。

九、 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、 结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、 年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、 基本支出:指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出

十五、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、 对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、  “三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:宜兴市司法局

 

 

2016年度

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

2,039.71

一、一般公共服务支出

28

0.00

一、基本支出

55

951.63

其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

1,088.08

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

2,039.71

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

 

 

本年收入合计

23

2,039.71

本年支出合计

60

2,039.71

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

61

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

62

0.00

 

26

 

 

63

0.00

合计

27

2,039.71

总计

64

2,039.71

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:宜兴市司法局

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,039.71

2,039.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2,039.71

2,039.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2,039.71

2,039.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

2,039.71

2,039.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 2.%d —

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:宜兴市司法局

 

 

 

 

2016年

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,039.71

951.63

1,088.08

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2,039.71

951.63

1,088.08

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2,039.71

951.63

1,088.08

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

2,039.71

951.63

1,088.08

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:宜兴市司法局

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,039.71

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

2,039.71

2,039.71

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,039.71

本年支出合计

54

2,039.71

2,039.71

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

29

59

收入总计

30

2,039.71

支出总计

60

2,039.71

2,039.71

0.00

 

 

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:宜兴市司法局

 

 

 

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,039.71

951.63

1,088.08

204

公共安全支出

2,039.71

951.63

1,088.08

20406

司法

2,039.71

951.63

1,088.08

2040601

行政运行

2,039.71

951.63

1,088.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:宜兴市司法局

 

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

1

951.63

891.70

59.93

301

工资福利支出

2

672.72

672.72

0.00

30101

  基本工资

3

110.30

110.30

0.00

30102

  津贴补贴

4

419.56

419.56

0.00

30103

  奖金

5

0.00

0.00

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

52.99

52.99

0.00

30106

  伙食补助费

7

4.88

4.88

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

84.99

84.99

0.00

302

商品和服务支出

12

59.93

0.00

59.93

30201

  办公费

13

15.93

0.00

15.93

30202

  印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

1.47

0.00

1.47

30206

  电费

18

11.65

0.00

11.65

30207

  邮电费

19

3.63

0.00

3.63

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

3.19

0.00

3.19

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

1.01

0.00

1.01

30214

  租赁费

25

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

27

1.96

0.00

1.96

30217

  公务接待费

28

6.13

0.00

6.13

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

1.05

0.00

1.05

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

6.63

0.00

6.63

30229

  福利费

35

0.00

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

36

3.41

0.00

3.41

30239

  其他交通费用

37

0.00

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

3.87

0.00

3.87

303

对个人和家庭的补助

40

218.98

218.98

0.00

30301

  离休费

41

26.17

26.17

0.00

30302

  退休费

42

145.44

145.44

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

0.82

0.82

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

0.00

0.00

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

45.23

45.23

0.00

30312

  提租补贴

52

0.00

0.00

0.00

30313

  购房补贴

53

0.74

0.74

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.59

0.59

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与
 

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:宜兴市司法局

 

 

 

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,039.71

951.63

1,088.08

204

公共安全支出

2,039.71

951.63

1,088.08

20406

司法

2,039.71

951.63

1,088.08

2040601

行政运行

2,039.71

951.63

1,088.08

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:宜兴市司法局

 

 

 

 

2016年度

 

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

1

951.63

891.70

59.93

301

工资福利支出

2

672.72

672.72

0.00

30101

  基本工资

3

110.30

110.30

0.00

30102

  津贴补贴

4

419.56

419.56

0.00

30103

  奖金

5

0.00

0.00

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

52.99

52.99

0.00

30106

  伙食补助费

7

4.88

4.88

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

84.99

84.99

0.00

302

商品和服务支出

12

59.93

0.00

59.93

30201

  办公费

13

15.93

0.00

15.93

30202

  印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

1.47

0.00

1.47

30206

  电费

18

11.65

0.00

11.65

30207

  邮电费

19

3.63

0.00

3.63

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

3.19

0.00

3.19

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

1.01

0.00

1.01

30214

  租赁费

25

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

27

1.96

0.00

1.96

30217

  公务接待费

28

6.13

0.00

6.13

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

1.05

0.00

1.05

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

6.63

0.00

6.63

30229

  福利费

35

0.00

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

36

3.41

0.00

3.41

30239

  其他交通费用

37

0.00

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

3.87

0.00

3.87

303

对个人和家庭的补助

40

218.98

218.98

0.00

30301

  离休费

41

26.17

26.17

0.00

30302

  退休费

42

145.44

145.44

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

0.82

0.82

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

0.00

0.00

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

45.23

45.23

0.00

30312

  提租补贴

52

0.00

0.00

0.00

30313

  购房补贴

53

0.74

0.74

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.59

0.59

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

编制单位:宜兴市司法局

 

 

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

16.24

0.00

8.02

0.00

8.02

8.22

2.67

25.63

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

 

 

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

3

 

 

国内公务接待批次(个)

485

国内公务接待人次(人)

1,270

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

86

参加会议人次(人)

4,300

 

 

组织培训次数(个)

16

参加培训人次(人)

2,400

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的   0%;公务用车购置及运行费支出8.02   万元,占“三公”经费的 49.38   %;公务接待费支出   8.22    万元,占“三公”经费的 50.62  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0  个,累计 0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出 8.02  万元。完成预算的89.11%其中:

(1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,决算数小于(大于)预算数的主要原因。

(2)公务用车运行维护费决算支出     8.02   万元,完成预算的  89.11  %,决算数小于预算数的主要原因车辆减少。公务用车运行维护费主要用于车辆保险及维修。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   2辆。

3.公务接待费8.22万元。其中:

(1)外事接待支出 0  万元,完成预算的    0%。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次,   0人次。

(2)国内公务接待支出 8.22  万元,完成预算的100%。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 485  批次, 1270  人次。主要为接待全国司法系统各相关部门。

司法局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.67  万元,完成预算的  100  %。2016年度全年召开会议 86  个,参加会议 4300  人次。主要为召开普法法授社区矫正人民调解等。

司法局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   25.63万元,完成预算的   100 %,2016 年度全年组织培训  16 个,组织培训  2400 人次。主要为培训法律工作者业务培律师培训专职调解员培训等。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

编制单位:宜兴市司法局

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

此表为空表

 

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开11表

编制单位:宜兴市司法局

 

 

 

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

 

1

                合   计

1

59.93

302

商品和服务支出

2

59.93

30201

  办公费

3

15.93

30202

  印刷费

4

0.00

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

1.47

30206

  电费

8

11.65

30207

  邮电费

9

3.63

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

3.19

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

1.01

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

0.00

30216

  培训费

17

1.96

30217

  公务接待费

18

6.13

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

1.05

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

6.63

30229

  福利费

25

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26

3.41

30239

  其他交通费用

27

0.00

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

3.87

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

 

 

 

采购情况表

 

 

 

 

 

 

公开12表

编制单位:宜兴市司法局

 

2016年度

 

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合   计

1

61.73

61.73

0.00

货物

2

42.00

42.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

19.73

19.73

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。