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宜兴市民政局以内审为抓手 助推从严治党纵深发展

  • 发布日期:2020-07-01 16:20:19
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  • 来源:市发展和改革委员会

  6月22日下午,宜兴市民政局在社会福利中心举行财务顾问聘任仪式,同步建立民政系统财务顾问制度,努力推动民政系统内审机制落地生根、取得实效。

  那么问题来了,内部审计工作机制是什么呢?下面让小编带你了解一下吧。

  自去年9月起,宜兴市民政局高度重视民政系统内审工作,印发了《关于内部年度审计工作的规定》,强调要以内审机制为抓手,从严、从细、从深寻找问题,确保各部门财务管理规范有序、科学运转,推动从严治党向纵深发展,为打造高质量现代民政夯实根基。

  (一) 怎么审?

  内审工作由机关党委负责牵头,局规划财务科负责具体实施,两者均由局党委、局行政的直接领导,向其负责并报告工作。内部审计除涉密事项外,可以根据工作需要向社会购买审计服务;局党委、局行政及机关党委、局规划财务科应当对所购买的社会审计服务加强质量监督,局党委、局行政对是否采用审计结果作出决定并对结果负责。

  (二)审什么?

  按照国家和省、市有关规定、本单位的要求,审计内容包括以下八个方面:

  1.对局系统贯彻落实国家和省、市重大政策措施情况进行审计;

  2.对局系统发展规划、战略决策、重大措施、重要项目安排等“三重一大”制度以及年度业务计划执行情况进行审计;

  3.对局系统财政财务收支进行审计;

  4.对局系统固定资产投资项目、政府采购以及专项资金管理使用进行审计;

  5.对局系统经济管理和效益情况、内部控制及风险管理情况进行审计;

  6.对局系统内部管理的局属单位负责人履行经济责任情况进行审计,如涉及到局属单位负责人人事调动,可根据时间安排开展离任审计工作;

  7.对各镇(街)民政专项资金使用情况进行审计;

  8.协助局党委、局行政督促落实审计发现问题的整改工作。

  (三)审出问题怎么办?

  此次内审工作明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人,要求其对审计发现的违反财务管理制度及相关规定的不良现象,要及时整改,并在规定的期限内将整改结果书面告知机关党委,必要时,机关党委和局规划财务科全程跟踪检查、督查整改要求落实情况,并向局党委、局行政提交后续内部审计报告。

  (四)审计结果如何运用?

  在审计结束后,局领导班子成员将专题听取审计情况反馈,并针对整改清单逐条抓落实,推进民政系统财务管理工作持续健康开展。同时,内部审计结果及整改情况还将作为考核、任免、奖惩和相关决策的重要依据。

  今年3月至4月,我局已完成对殡葬系统“一所、两馆、一墓”的全面内审,并根据审计报告形成整改方案,落实整改措施,对整改情况进行“回头看”。目前,审计组已进驻市社会福利中心开展内部审计,下阶段,我局将在婚姻登记、救助管理以及福利彩票等各个部门逐步开展内审工作,预计在今年年内实现民政系统内部审计全覆盖。