宜兴市招投标管理办公室2019年度部门决算公开
索引号 | 014046317/2020-03061 | 生成日期 | 2020-08-17 | 公开日期 | 2020-08-17 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市招投标管理办公室 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 决算,财务,会计,审计 | 分类词 | 计划,财政 | ||
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内容概况 | 宜兴市招投标管理办公室2019年度部门决算公开 |
宜兴市招投标管理办公室
2019年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
- 主要职能
- 部门机构设置及决算单位构成情况
- 2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
- 收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 财政拨款支出决算表(功能科目)
- 财政拨款基本支出决算表(经济科目)
- 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
规范市政府投资工程项目招投标活动;维护招投标活动的公平公开公正;制定市政府投资工程建设招投标管理制度和实施细则;对市招投标中心执行工程建设项目招投标的有关法规、政策、制度及执行流程监督检查核准并对项目、合同、发包方式等审查备案;审定招标控制价、工程各分部项费用最高限值;监督管理当事人招投标活动、招标代理机构、标底编审单位及从业人员;建设和管理工程招投标评委库;审核、培训、管理评标专家;统一管理全市工程建设项目招投标市场;审核把关投标人、中介机构及其从业人员;否决违反规定的定标结果,查处其中的违法违规行为,协调全市建设项目招投标管理工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、管理科、监督科。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家,具体包括宜兴市招投标管理办公室部门本级。
三、2019年度主要工作完成情况
1、加强日常监督。严肃查处招投标活动中围标串标、弄虚作假等违法违规行为,保障公平竞争、充分竞争。对违法违规问题,坚决做到发现一起查实一起处理一起。2019年,先后立案8起,对15家违规投标企业进行了行政处罚,对9家单位进行了不良行为公示,对1家使用伪造许可证件投标的企业限制12个月本市招投标市场准入。
2、开展标后监管。认真贯彻《市政府关于加强政府投资工程建设项目标后监管的实施意见》文件要求,对全市18个乡镇街道进入市级平台交易的在建工程项目进行了现场抽查,一共抽查了80个标段,并对部分项目进行了“回头看”。通过现场检查,达到“招标市场”和“施工现场”两场联动管理。
3、强化招标代理机构管理。根据《宜兴市工程建设项目招标代理机构动态考评管理办法》文件要求,对本市以及驻宜代理机构进行实地考评,对办公场所、从业人员、日常代理行为、档案管理和公司制度等进行实地考评。在完成实地考评的基础上进行评分汇总,考评结果进行网上公示。同时,组织工程招标代理机构从业人员进行业务知识考试,全市一共有255人参加统一考试,165人达到合格线,通过率65%。
4、建立网站信息发布管理机制。根据国家、省、市关于加强政府网站常态化监管工作相关要求,结合工作实际,制定出台了《加强市公共资源交易网信息发布管理的通知》文件,对我市公共资源交易业务信息发布管理的范围、流程、相关责任和要求等方面作了进一步规范和细化,明确分工、落实责任,保障公众知情权、表达权、参与权、监督权。
5、规范落实党建工作制度。严格落实“三会一课”制度。2019年单位共组织召开党组会议10次、支委会17次、党小组会议15次、支部党员大会6次,上党课6次。严格落实组织生活制度。2019年,召开了2次民主生活会,严肃开展批评与自我批评,抓好突出问题的整改。严格落实民主评议制度。严格按主题教育领导小组《关于第二批主题教育单位基层党组织召开专题组织生活会和开展民主评议党员的通知》要求,开展民主评议党员工作。
第二部分
宜兴市招投标管理办公室
2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
公开01表 |
||
部门名称:宜兴市招投标管理办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
438.46 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
425.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
12.56 |
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营支出 |
0.00 |
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
435.89 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.57 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
438.46 |
本年支出合计 |
438.46 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
438.46 |
总计 |
438.46 |
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门名称:宜兴市招投标管理办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||
合计 |
438.46 |
438.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
435.89 |
435.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
292.96 |
292.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
292.96 |
292.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
142.93 |
142.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
142.93 |
142.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门名称:宜兴市招投标管理办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
438.46 |
425.90 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
435.89 |
423.33 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
292.96 |
292.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
292.96 |
292.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21206 |
建设市场管理与监督 |
142.93 |
130.37 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
142.93 |
130.37 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门名称:宜兴市招投标管理办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
438.46 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
435.89 |
435.89 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
438.46 |
本年支出合计 |
438.46 |
438.46 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
438.46 |
总计 |
438.46 |
438.46 |
0.00 |
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
|
公开05表 |
部门名称:宜兴市招投标管理办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
438.46 |
425.90 |
12.56 |
|
212 |
城乡社区支出 |
435.89 |
423.33 |
12.56 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
292.96 |
292.96 |
2.00 |
2120101 |
行政运行 |
292.96 |
292.96 |
0.00 |
21206 |
建设市场管理与监督 |
142.93 |
130.37 |
12.56 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
142.93 |
130.37 |
12.56 |
221 |
住房保障支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称:宜兴市招投标管理办公室 |
金额单位:万元 |
|
||
项目 |
金额 |
|
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||
|
||||
|
||||
合计 |
425.90 |
|
||
301 |
工资福利支出 |
406.39 |
|
|
30101 |
基本工资 |
57.54 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
142.21 |
|
|
30103 |
奖金 |
68.44 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
42.56 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
27.73 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.61 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.51 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
1.71 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.08 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
15.03 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.14 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.36 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.34 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.87 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.74 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.10 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.29 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.10 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.98 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.46 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.64 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.48 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.60 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.72 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.16 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
部门名称:宜兴市招投标管理办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
438.46 |
425.90 |
12.56 |
|
212 |
城乡社区支出 |
435.89 |
423.33 |
12.56 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
292.96 |
292.96 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
292.96 |
292.96 |
0.00 |
21206 |
建设市场管理与监督 |
142.93 |
130.37 |
12.56 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
142.93 |
130.37 |
12.56 |
221 |
住房保障支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
公开08表 |
|
|
部门名称:宜兴市招投标管理办公室 |
金额单位:万元 |
|
||
项目 |
金额 |
|
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||
|
||||
|
||||
合计 |
425.90 |
|
||
301 |
工资福利支出 |
406.39 |
|
|
30101 |
基本工资 |
57.54 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
142.21 |
|
|
30103 |
奖金 |
68.44 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
42.56 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
27.73 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.61 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.51 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
1.71 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
29.08 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
15.03 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.14 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.36 |
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.34 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.87 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.74 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.10 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.29 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.10 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.98 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.46 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.64 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.48 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.60 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.72 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.16 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开11表 |
部门名称:宜兴市招投标管理办公室 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
30201 |
办公费 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装公购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30229 |
福利费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
注:本单位为全额拨款事业单位,此表为空表。 |
政府采购支出表 |
|
|
公开12表 |
部门名称:宜兴市招投标管理办公室 |
单位:万元 |
采购品目大类 |
金额 |
合计 |
|
一、政府采购货物支出 |
|
二、政府采购工程支出 |
|
三、政府采购服务支出 |
|
注:2019年度本单位无政府采购支出,此表为空表。
|
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宜兴市招投标管理办公室2019年度收入、支出总计438.46万元,与上年相比收、支总计各增加2.05万元,增长0.47%。其中:
(一)收入总计438.46万元。包括:
1.财政拨款收入438.46万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加2.05万元,增长0.47%。主要原因是工资津贴政策性调整、公积金和社会保险费基数调整等。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数一致。
3.事业收入0万元,与上年决算数一致。
4.经营收入0万元,与上年决算数一致。
5.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数一致。
6.其他收入0万元,与上年决算数一致。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年决算数一致。
8.年初结转和结余0万元,与上年决算数一致。
(二)支出总计438.46万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出0万元,与上年决算数一致。
2.外交(类)支出0万元,与上年决算数一致。
3.国防(类)支出0万元,与上年决算数一致。
4.公共安全(类)支出0万元,与上年决算数一致。
5.教育(类)支出0万元,与上年决算数一致。
6.科学技术(类)支出0万元,与上年决算数一致。
7.文化体育与传媒(类)支出0万元,与上年决算数一致。
8.社会保障和就业(类)支出0万元,与上年决算数一致。
9.医疗健康(类)支出0万元,与上年决算数一致。
10.节能环保(类)支出0万元,与上年决算数一致。
11.城乡社区支出(类)435.89万元,主要用于单位行政运行经费及人员工资、社保、公积金等。与上年相比增加2.05万元,增长0.47%。主要原因是工资津贴政策性调整、公积金和社会保险费基数调整等。
12.农林水(类)支出0万元,与上年决算数一致。
13.交通运输(类)支出0万元,与上年决算数一致。
14.资源勘探信息(类)支出0万元,与上年决算数一致。
15.商业服务业(类)支出0万元,与上年决算数一致。
16.金融(类)支出0万元,与上年决算数一致。
17.援助其他地区(类)支出0万元,与上年决算数一致。
18.自然资源海洋气象(类)支出0万元,与上年决算数一致。
19.住房保障(类)支出2.57万元,主要为新职工住房补贴,与上年决算数一致。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,与上年决算数一致。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,与上年决算数一致。
22.其他(类)支出0万元,与上年决算数一致。
23.债务还本(类)支出0万元,与上年决算数一致。
24.债务付息(类)支出0万元,与上年决算数一致。
25.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,与上年决算数一致。
26.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余,与上年决算数一致
二、收入决算情况说明
宜兴市招投标管理办公室本年收入合计438.46万元,其中:财政拨款收入438.46万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入万元,占0%;其他收入万元,占0%。
图1:收入决算图
三、支出决算情况说明
宜兴市招投标管理办公室本年支出合计438.46万元,其中:基本支出425.90万元,占97.13%;项目支出12.56万元,占2.87%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2:支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宜兴市招投标管理办公室2019年度财政拨款收、支总决算438.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2.05万元,增长0.47%。主要原因是工资津贴政策性调整、公积金和社会保险费基数调整等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市招投标管理办公室2019年财政拨款支出438.46万元,占本年支出合计的100%。宜兴市招投标管理办公室2019年度财政拨款支出年初预算为407.33万元,支出决算为438.46万元,完成年初预算的107.64%。其中:
一、城乡社区(类):
1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为393.33万元,支出决算为423.33元,完成年初预算的107.63%,决算数大于年初预算的主要原因是工资正常晋升,津补贴调整等。
2.建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算为14万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的89.71%,决算数小于年初预算的主要原因是压缩项目支出,提高资金使用效益。
二、住房保障支出(类);
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2.57万元,支出决算为2.57元,完成年初预算的100%,主要用于新职工住房补贴,与上年决算数一致。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市招投标管理办公室2019年度财政拨款基本支出425.90万元,其中:
(一)人员经费410.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费15.03万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市招投标管理办公室2019年一般公共预算财政拨款支出438.46万元,与上年相比增加2.05万元,增长0.47%。主要原因是人员增加及工资津贴政策性调整、公积金和社会保险费基数调整、养老金和职业年金清算等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市招投标管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出425.90万元,其中:
(一)人员经费410.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费15.03万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宜兴市招投标管理办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.29万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,本年预算数为0,比上年决算数一致。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,本年预算数为0,与上年决算数一致。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,本年预算数为0,与上年决算数一致。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0.29万元,完成预算的96.67%,比上年决算增加0.29万元,主要原因为标后监管检查用餐;决算数小于预算数的主要原因为节约开支。其中:国内公务接待支出0.29万元,接待批次4次,46人次,主要为接待本市横向部门参加标后监管检查人员餐费;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
宜兴市招投标管理办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,本年预算数为0,与上年决算数一致。2019年度全年召开会议0个,参加会议人0次。
宜兴市招投标管理办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.31万元,完成预算的74.31%,比上年决算减少1.07万元,主要原因为参加培训人数减少;决算数小于预算数的主要原因压缩培训场地租场费。2019年度全年组织培训5个,组织培训89人次。主要为培训评委、代理公司、EPC工程总承包负责人等相关人员。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宜兴市招投标管理办公室2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元,与上年决算数一致。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出0万元,与上年决算数一致。主要原因是:我单位性质属于全额拨款事业单位。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门共0个项目开展了部门绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。