市医疗保障局>政府信息公开>信息公开目录>财政信息 | 索引号 | 014046317/2026-04307 | 生成日期 | 2026-07-23 | 公开日期 | 2026-07-23 | |
| 发布机构 | 宜兴市医疗保障局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 公开时限 | 长期公开 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
| 主题(一) | 卫生、体育 | 主题(二) | 医药管理 | 体裁 | 其他 | |
| 关键词 | 管理,医疗,医保 | 分类词 | 经济管理,卫生 | |||
| 文件下载 | ||||||
| 内容概述 | 2025年度宜兴市医疗保障局部门决算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2025年度主要工作完成情况第二部分2025年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表(功能科目)六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) | |||||
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度主要工作完成情况
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
市医疗保障局负责贯彻落实中央有关医疗保障工作的方针政策和省委、无锡市委、宜兴市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)拟订全市基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案,推进建立长期护理保险制度,建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施。开展医疗保障领域的对外合作交流。
(二)做好医疗保障基金预、决算管理,组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为。推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)组织实施医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准。推进实施医疗保障待遇动态调整,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,推进实施医疗保障精准扶贫。
(四)贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立健全动态调整机制,拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。
(五)贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测、成本调查和信息发布制度。
(六)贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施,抓好药品、医用耗材集中采购平台建设的推进落实工作。
(七)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,完善异地就医管理和费用结算办法,建立健全医疗保障关系转移接续制度。承办离休干部医药费统筹管理服务工作。
(九)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十)职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和城乡统筹的医疗救助制度,提高医疗保障统筹层次,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。
(十一)与相关部门的职责分工。市医疗保障局与市公安局、市民政局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康委员会、市市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。市医疗保障局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制,打击欺诈骗取医疗保障基金行为。市医疗保障局与市民政局建立医疗救助对象认定工作衔接机制。市医疗保障局与市人力资源和社会保障局建立医疗保险费征缴工作衔接机制,配合做好医疗保险参保登记和扩面工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监督科。本部门下属单位包括:宜兴市医疗保险管理中心。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:宜兴市医疗保障局(本级)。
三、2025年度主要工作完成情况
2025年,宜兴市医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导和上级部门的精准指导下,锚定“奋力解除全体人民的疾病医疗后顾之忧”根本目标,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,以更大力度完善制度体系、更强担当深化改革、更实举措强化监管、更高标准优化服务,扎实推进各项工作,圆满完成年度目标任务,全市医疗保障事业实现高质量发展。目前,全市基本医保参保总人数达111.27万人(职工基本医保61.93万人,居民基本医保49.34万人),职工医保和居民医保政策范围内住院结报率分别稳定在85%、70%左右,基金运行总体平稳。基金运行稳健可持续。强化基金精细化管理,坚持月度运行分析与风险预警,积极协调财政部门确保居民医保补助资金足额及时到位(1-9月到账5.8亿元,预算执行率98.15%)。科学执行总额预算制度,确保基金收支动态平衡。建立医保数据定向发布会制度,定期主动向市财政、卫健及医药机构代表通报基金收支等情况。全民参保奋力新突破。深化与人社、税务、教育等部门及乡镇板块的协同联动,依托“一人一档”数据平台精准挖掘参保潜力。截至目前,全市基本医保参保总人数比去年底净增0.54万人,同比增长1.19%,其中,职工基本医保增长1.24%;居民基本医保增长1.15%。待遇保障政策精准落地。稳妥推进职工医保门诊共济保障机制改革,严格落实医保药品外配处方管理,适时调整门特机构名单,按时完成各项待遇标准调整,包括提高生育保险一次性营养补助、将无创产前基因检测纳入医保支付等,动态调整国谈药“双通道”特定药品,新增65种国谈药纳入“双通道”管理,确保政策平稳过渡和群众待遇及时享受。医疗救助托底坚实有力。严格落实医疗救助政策,截至9月份,累计为1.03万名困难群众提供参保资助,基金支出达622.02万元;实施住院和门诊救助14.29万人次,基金支出2053.91万元。建立高额医疗费用预警机制,上报预警信息971条,有效防范因病致贫返贫风险。长期护理保险规范发展。全面启用国家失能评估标准,积极参与全省统一系统测试与上线。截至9月份,全市共有32家定点护理机构,累计办理长护险待遇申请1181人,其中1159人通过评估,累计享受待遇人数达5099人,累计发放待遇金额3887.4万元,全年累计享受长护险待遇人数达5099人,有效缓解了失能家庭的生活与经济压力。支付方式改革动能增强。DRG付费改革成效显著,截至9月,DRG实际付费医院划卡11.68万人次,同比减少13.67%,DRG结算总额10.77亿元,同比减少18.53%,按DRG结算结余0.05亿元,医保基金使用效率明显提升。深化医疗服务价格改革。稳步推进医疗服务价格改革,全年开展5批次医疗服务价格调整,涉及103个项目,包括降低检验检查类项目价格,规范整合放射检查类、泌尿系统透析类项目,优化中医类项目定价等。落地落实集中带量采购。常态化落实3批次药品集中带量采购,覆盖461个品种,涉及抗肿瘤、高血压、糖尿病、心血管疾病治疗及抗生素等临床重点领域。严格落实药品“量价比较指数”监测,对价格异常药店进行约谈整改,维护市场秩序。聚焦关键领域整治。以“零容忍”态度深入开展医保基金管理突出问题专项整治行动。持续强化组织领导与部门协同,坚持政治引领与源头治理,聚焦重点领域,通过自查自纠、联合夜查、数据核查等方式,共开展两定机构现场检查862家(次),处理定点医药机构1019家次,共计追回医保基金及违约金2916.14万元,暂停医保结算5家,中止医保协议1家,解除医保协议18家,行政处罚1件,移交问题线索25,市纪委立案1件。坚持建章立制。围绕医保基金支付、两定机构协议管理、基金监管、信访处置等重点领域,系统梳理优化工作制度和办事流程。医保中心制定《医保参保人员生存状态信息核查管理工作制度》、局办公室制定《群众来访及问题反映接待处理工作方案》,针对性优化完善6项规章制度。加大稽核管理力度。借助省局监管子系统,高效开展数据核查工作,共核查完成4.54万条数据,终审违规金额总计85.29万元。扎实有序做好外伤审核工作,截至9月,审核外伤案件9626件,涉及金额1.28亿元,经核实并确认不符合基金支付的拒赔案件2151件,涉及金额2276.42万元。信息化赋能智慧医保。全力推进“智慧医保”建设,医保码结算率提升至32.5%,刷脸支付在225家药店和107家医疗机构落地,群众就医购药更加便捷。信息支撑坚实有力。医保药品追溯码采集工作扎实推进,医疗机构日均上传率99.97%。圆满完成网络信息安全攻防演练与数据自查,筑牢安全屏障。强化政策宣传引导。紧紧围绕群众关切,加大政策宣传力度。通过门户网站和微信公众号发布资讯762条。
第二部分 宜兴市医疗保障局2025年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
34,194.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
163.13 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
33,699.64 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
331.81 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
34,194.59 |
本年支出合计 |
34,194.59 |
|
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
34,194.59 |
总计 |
34,194.59 |
|
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
34,194.59 |
34,194.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.13 |
163.13 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.13 |
163.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.21 |
108.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.02 |
54.02 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33,699.64 |
33,699.64 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.18 |
100.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.18 |
24.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
53.50 |
53.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
29,455.00 |
29,455.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
28,955.00 |
28,955.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
2,838.47 |
2,838.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,838.47 |
2,838.47 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,304.93 |
1,304.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
1,125.58 |
1,125.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
81.36 |
81.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2101504 |
信息化建设 |
90.50 |
90.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
21019 |
托育服务 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2101999 |
其他托育服务支出 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
331.81 |
331.81 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
331.81 |
331.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
108.16 |
108.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
223.65 |
223.65 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
34,194.59 |
1,667.21 |
32,527.38 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.13 |
163.13 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.13 |
163.13 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.21 |
108.21 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.02 |
54.02 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33,699.64 |
1,172.26 |
32,527.38 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.18 |
46.68 |
53.50 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.18 |
24.18 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
53.50 |
|
53.50 |
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
29,455.00 |
|
29,455.00 |
|
|
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
28,955.00 |
|
28,955.00 |
|
|
|
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
2,838.47 |
|
2,838.47 |
|
|
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,838.47 |
|
2,838.47 |
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,304.93 |
1,125.58 |
179.35 |
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
1,125.58 |
1,125.58 |
|
|
|
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
81.36 |
|
81.36 |
|
|
|
|
2101504 |
信息化建设 |
90.50 |
|
90.50 |
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
7.49 |
|
7.49 |
|
|
|
|
21019 |
托育服务 |
1.06 |
|
1.06 |
|
|
|
|
2101999 |
其他托育服务支出 |
1.06 |
|
1.06 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
331.81 |
331.81 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
331.81 |
331.81 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
108.16 |
108.16 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
223.65 |
223.65 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
34,194.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
163.13 |
163.13 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
33,699.64 |
33,699.64 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
331.81 |
331.81 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
34,194.59 |
本年支出合计 |
34,194.59 |
34,194.59 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
34,194.59 |
总计 |
34,194.59 |
34,194.59 |
|
|
|||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
34,194.59 |
1,667.21 |
32,527.38 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.13 |
163.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.13 |
163.13 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.90 |
0.90 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.21 |
108.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.02 |
54.02 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33,699.64 |
1,172.26 |
32,527.38 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.18 |
46.68 |
53.50 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.18 |
24.18 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.50 |
22.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
53.50 |
|
53.50 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
29,455.00 |
|
29,455.00 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
28,955.00 |
|
28,955.00 |
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
500.00 |
|
500.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
2,838.47 |
|
2,838.47 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,838.47 |
|
2,838.47 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,304.93 |
1,125.58 |
179.35 |
|
2101501 |
行政运行 |
1,125.58 |
1,125.58 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
81.36 |
|
81.36 |
|
2101504 |
信息化建设 |
90.50 |
|
90.50 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
7.49 |
|
7.49 |
|
21019 |
托育服务 |
1.06 |
|
1.06 |
|
2101999 |
其他托育服务支出 |
1.06 |
|
1.06 |
|
221 |
住房保障支出 |
331.81 |
331.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
331.81 |
331.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
108.16 |
108.16 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
223.65 |
223.65 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,667.21 |
1,579.78 |
87.43 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,559.50 |
1,559.50 |
|
|
30101 |
基本工资 |
221.52 |
221.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
458.82 |
458.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
289.46 |
289.46 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
167.65 |
167.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.21 |
108.21 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.02 |
54.02 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.84 |
52.84 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.29 |
3.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
108.16 |
108.16 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.68 |
3.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
91.84 |
91.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
87.43 |
|
87.43 |
|
30201 |
办公费 |
25.86 |
|
25.86 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
9.18 |
|
9.18 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
17.06 |
|
17.06 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.61 |
|
2.61 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.90 |
|
28.90 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.57 |
|
3.57 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.27 |
20.27 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
19.67 |
19.67 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
0.40 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
34,194.59 |
1,667.21 |
32,527.38 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.13 |
163.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.13 |
163.13 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.90 |
0.90 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.21 |
108.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.02 |
54.02 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33,699.64 |
1,172.26 |
32,527.38 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.18 |
46.68 |
53.50 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.18 |
24.18 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.50 |
22.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
53.50 |
|
53.50 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
29,455.00 |
|
29,455.00 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
28,955.00 |
|
28,955.00 |
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
500.00 |
|
500.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
2,838.47 |
|
2,838.47 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,838.47 |
|
2,838.47 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,304.93 |
1,125.58 |
179.35 |
|
2101501 |
行政运行 |
1,125.58 |
1,125.58 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
81.36 |
|
81.36 |
|
2101504 |
信息化建设 |
90.50 |
|
90.50 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
7.49 |
|
7.49 |
|
21019 |
托育服务 |
1.06 |
|
1.06 |
|
2101999 |
其他托育服务支出 |
1.06 |
|
1.06 |
|
221 |
住房保障支出 |
331.81 |
331.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
331.81 |
331.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
108.16 |
108.16 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
223.65 |
223.65 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,667.21 |
1,579.78 |
87.43 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,559.50 |
1,559.50 |
|
|
30101 |
基本工资 |
221.52 |
221.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
458.82 |
458.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
289.46 |
289.46 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
167.65 |
167.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.21 |
108.21 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.02 |
54.02 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.84 |
52.84 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.29 |
3.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
108.16 |
108.16 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.68 |
3.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
91.84 |
91.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
87.43 |
|
87.43 |
|
30201 |
办公费 |
25.86 |
|
25.86 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
9.18 |
|
9.18 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
17.06 |
|
17.06 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.61 |
|
2.61 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.90 |
|
28.90 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.57 |
|
3.57 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.27 |
20.27 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
19.67 |
19.67 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
0.40 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
2.81 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.61 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
2.81 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.61 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
相关统计数:
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
1 |
|
国内公务接待批次(个) |
2 |
国内公务接待人次(人) |
14 |
|
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
|
组织培训次数(个) |
0 |
参加培训人次(人) |
0 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
87.43 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
87.43 |
|
30201 |
办公费 |
25.86 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
9.18 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.06 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
17.06 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.61 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.90 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.57 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
部门名称:宜兴市医疗保障局 |
单位:万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
66.03 |
||
|
(一)政府采购货物支出 |
0.13 |
||
|
(二)政府采购工程支出 |
|
||
|
(三)政府采购服务支出 |
65.90 |
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
18.63 |
||
|
其中:授予小微企业合同金额 |
18.63 |
||
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出决算总计34,194.59万元。与上年相比,收、支总计各增加2,246.76万元,增长7.03%。其中:
(一)收入决算总计34,194.59万元。包括:
1.本年收入决算合计34,194.59万元。与上年相比,增加2,246.76万元,增长7.03%,变动原因:财政对各医疗保险基金补助标准的变化。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计34,194.59万元。包括:
1.本年支出决算合计34,194.59万元。与上年相比,增加2,246.76万元,增长7.03%,变动原因:财政对各医疗保险基金补助标准的变化。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入决算合计34,194.59万元,其中:财政拨款收入34,194.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出决算合计34,194.59万元,其中:基本支出1,667.21万元,占4.88%;项目支出32,527.38万元,占95.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出决算总计34,194.59万元。与上年相比,收、支总计各增加2,246.76万元,增长7.03%,变动原因:财政对各医疗保险基金补助标准的变化。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2025年度财政拨款支出决算34,194.59万元,占本年支出合计的100%。与2025年度财政拨款支出年初预算34,060.21万元相比,完成年初预算的100.39%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0.9万元,支出决算0.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算108.74万元,支出决算108.21万元,完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数的差异原因:单位人员变动及按规定调整了机关事业人员的养老保险缴费基数。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算54.37万元,支出决算54.02万元,完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数的差异原因:单位人员变动及按规定调整了机关事业人员的职业年金缴费基数。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算24.18万元,支出决算24.18万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算23.4万元,支出决算22.5万元,完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数的差异原因:单位人员变动及按规定调整了事业人员的医保缴费基数。
3.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算100万元,支出决算53.5万元,完成年初预算的53.5%。决算数与年初预算数的差异原因:该医疗补助无法准确估计,按实际发生数发放。
4.财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算25,599万元,支出决算28,955万元,完成年初预算的113.11%。决算数与年初预算数的差异原因:该补助金额无法准确预估,按财政要求和实际发生数进行补助。
5.财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算3,100万元,支出决算500万元,完成年初预算的16.13%。决算数与年初预算数的差异原因:该补助金额无法准确预估,按财政要求和实际发生数进行补助。
6.医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算3,500万元,支出决算2,838.47万元,完成年初预算的81.1%。决算数与年初预算数的差异原因:该补助金额无法准确预估,按财政要求和实际发生数进行补助。
7.医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算1,003.13万元,支出决算1,125.58万元,完成年初预算的112.21%。决算数与年初预算数的差异原因:按组织人事部门要求调整了机关事业人员的工资。
8.医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算90.48万元,支出决算81.36万元,完成年初预算的89.92%。决算数与年初预算数的差异原因:按财政要求压减了相关经费开支。
9.医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算117.1万元,支出决算90.5万元,完成年初预算的77.28%。决算数与年初预算数的差异原因:按财政要求,不得对项目进行预付款,调整了该笔资金的付款进度。
10.医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算7.49万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:该笔支出为年中追加中央补助资金,用于参保扩面宣传。
11.托育服务(款)其他托育服务支出(项)。年初预算0万元,支出决算1.06万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:该笔支出为年中追加上级补助资金,用于孕产妇补助,按照实际发生额列支。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算107.24万元,支出决算108.16万元,完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数的差异原因:按规定调整了员工的公积金标准。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算231.67万元,支出决算223.65万元,完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数的差异原因:单位人员变动。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出决算1,667.21万元,其中:
(一)人员经费1,579.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费87.43万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算34,194.59万元。与上年相比,增加2,246.76万元,增长7.03%,变动原因:财政对各医疗保险基金补助标准的变化。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,667.21万元,其中:
(一)人员经费1,579.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费87.43万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算2.81万元(其中:一般公共预算支出2.81万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少0.27万元,变动原因:按照财政过紧日子要求,尽量减少了公务接待与培训费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.61万元,占“三公”经费的92.88%;公务接待费支出0.2万元,占“三公”经费的7.12%。2025年度财政拨款“三公”经费支出预算2.81万元(其中:一般公共预算支出2.81万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算2.61万元(其中:一般公共预算支出2.61万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算2.61万元(其中:一般公共预算支出2.61万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算2.61万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算0.2万元(其中:一般公共预算支出0.2万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.2万元(其中:一般公共预算支出0.2万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0.2万元,接待2批次,14人次,开支内容:接待上级工作检查及各地医保机构来宜调研;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2025年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2025年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2025年度财政拨款培训费支出预算0.2万元(其中:一般公共预算支出0.2万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的0%,决算数与预算数的差异原因:按照财政过紧日子要求,尽量减少了培训费用。2025年度全年组织培训0个,组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2025年度机关运行经费支出决算87.43万元(其中:一般公共预算支出87.43万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加4.46万元,增长5.38%,变动原因:单位人员变动导致公用经费额度变化及列入公用经费的车改补贴额度变化。
十三、政府采购支出决算情况说明
2025年度政府采购支出总额66.03万元,其中:政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.9万元。政府采购授予中小企业合同金额18.63万元,占政府采购支出总额的28.21%,其中:授予小微企业合同金额18.63万元,占授予中小企业合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2025年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的8个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计28,878.81万元;本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计30,458.58万元。
本部门共0个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出部门评价,涉及财政性资金0万元。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十五、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
二十六、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
二十七、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
二十八、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
三十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。
三十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
三十二、卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。
三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。