2025年度无锡市宜兴生态环境局单位决算公开
| 索引号 | 014046317/2026-04898 | 生成日期 | 2026-08-10 | 公开日期 | 2026-08-10 |
| 发布机构 | 无锡市宜兴生态环境局 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 公开时限 | 长期公开 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
| 主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 |
| 关键词 | 城市,乡镇,生态,保护 | 分类词 | 城乡建设,环保 | ||
| 文件下载 | |||||
| 内容概况 | 2025年度无锡市宜兴生态环境局单位决算公开 | ||||
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度主要工作完成情况
第二部分 2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2025年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省、市生态环境的方针政策和法律法规。参与编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。2、负责本区域内生态文明建设的指导协调工作。3、牵头协调本区域内较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调驻地政府对突发生态环境事件的应急处置、预警工作。4、贯彻执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车船等的污染防治管理制度。贯彻落实省、市关于太湖水污染防治工作的各项政策和决策部署。指导协调和监督驻地农村生态环境保护,会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,参与指导城乡环境综合整治工作。按权限负责核与辐射安全的监督管理。5、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;做好生态环境修复工作,参与生态补偿工作。6、承办市局交办的规划环评和建设项目环评文件的审查工作。组织实施生态环境准入清单。组织实施本区域内污染物排放总量控制、排污许可证制度、污染物减排计划并监督管理。7、组织实施生态环境监测制度和规范,组织实施生态环境执法监测、污染源监督监测、应急监测。负责驻地生态环境信息化工作,按要求开展信息公开工作。负责生态环境监测网和信息网的建设。8、负责驻地生态环境保护综合执法工作。9、负责生态环境保护宣传工作。开展生态环境科技工作,参与推动循环经济和生态环保产业发展。配合做好财政性资金的安排、实施和监督工作。10、完成市生态环境局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、综合业务科、生态环境监督与法规科、生态监测与宣传信息科、水生态环境科、大气环境科、管理排放科、土壤固废科。本单位下属单位包括:无锡市宜兴生态环境监测站。
三、2025年度主要工作完成情况
2025年,宜兴生态环境局在省厅和市局党组的坚强领导下,坚决打好“十四五”收官之仗,始终迎难而上、砥砺前行,顺利通过无锡市委两轮巡察,统筹推进新一轮太湖综合治理,深入打好污染防治攻坚战,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,持续筑牢生态安全屏障,以高水平生态保护推进高质量发展。
一、环境质量状况
2025年,综合环境质量持续改善,稳步提升。水环境质量方面,31个国省考断面优Ⅲ率93.5%、同比持平,优Ⅱ率38.7%、同比提升9.7个百分点;集中式饮用水水源地单月水质优Ⅲ率保持100%。9条主要入湖河道总磷平均浓度为0.085mg/L、同比下降12.4%,优Ⅲ率保持100%,总磷均值全部达优Ⅱ、较去年同期增加5条。太湖西部湖区总磷0.064mg/L,较去年同期下降12.3%,大浦口断面总磷0.058mg/L,较去年同期下降10.8%,兰山嘴断面总磷0.064mg/L,较去年同期下降14.7%,连续第18年高质量实现太湖安全度夏。大气环境质量方面,PM2.5浓度为25.6微克/立方米,位列无锡第二、全省区县第四,创有监测记录以来最佳;优良天数比率为83.0%,连续三年实现“双达标”。
二、主要工作及成效
(一)聚力太湖治理,绘就碧水清波新画卷。一是控源截污强根基,内外兼治减负荷。开展9条主要入湖河道500米范围内的涉磷企业专项检查,提升涉磷企业环境管理能力。开展主要入湖河道两侧567家企事业单位内部管网排查,排查问题企业101家、完成整改13家。持续推进长江、太湖流域703个排污口整改验收,已全部完成县级预销号。统筹推进治太工程,完成63项治太重点工程年度任务。二是生态修复增容量,水岸联动提效能。紧扣“一圈一带一区”生态建设总体部署,在滆湖、东氿、西氿、莲花荡等重点河湖近岸水域,分步建设生态治理工程,构建生态消纳带,完成社渎港、高腾毫村、殷村港、荷花湾约1.3万亩湿地建设,进一步提升水体自净能力及生态容量。三是突出重点解难题,水质攻坚见成效。紧盯问题河道治理,省委巡视的15条劣Ⅴ类环境综合整治河道均已完成消劣。无锡市纪委监委关于断面水质的监督检查涉及宜兴问题共13个,已完成整改2个,均按时序要求推进整改;无锡市重点水体消黑消劣整治专项行动的16条河道和宜兴市27条攻坚河道问题已全部完成整改。四是多措并举抓防控,团结协作保度夏。强化监测预警和防控技术指导,综合运用“人工巡查+无人机航拍+卫星遥感”等手段,实时掌握蓝藻分布范围、聚集趋势,团结协作抓好应急防控,连续18年高质量实现太湖安全度夏,蓝藻聚集面积和频次的占比降低,连续三年无异常水体。
(二)推进污防攻坚,擦亮蓝天净土新底色。一是精准施策,大气治理攻坚取得新成效。全年围绕上级目标任务,开展首季争优、烟花爆竹禁燃、秸秆禁烧、夏季臭氧攻坚等重点专项行动,完成667项大气治理工程,为精准施策、打赢蓝天保卫战奠定坚实基础。有序推进行业深度治理,完成水泥超低排放改造及耐火、家具等行业深度治理年度目标,提前完成非道路移动机械环保编码,推进非道路移动机械新能源替代。全力推动结构减排与工程减排,全市大气污染物总量储备库结余VOCs217.287吨、氮氧化物1318.33吨、二氧化硫747.64吨、颗粒物636.08吨,切实用污染物的减量支撑环境质量改善。针对夏季臭氧污染,完成164项涉VOCs大气治理项目和3个“全电”工地试点建设,开展经开区、新材料产业园区专项整治提升,强化污染物排放限值限量管理。二是系统防治,土壤安全屏障实现新巩固。严把“一住两公”类重点建设用地准入关,全年完成25个地块现场质控与技术评审,对采样不规范地块坚决叫停整改,有效保障重点建设用地安全利用率100%,筑牢建设用地防线。紧盯源头风险,完成全市74家土壤污染重点监管单位土壤及地下水自行监测与隐患排查;成功推动优先监管地块、重点企业源头管控项目入库争取资金;完成原城东三木等高风险地块修复工程,保障安全再利用,压实企业防治责任。联合农业农村、水利、自规等部门,完成省级美丽乡村建设申报。通过大气沉降研究及多介质采样检测,完成受污染耕地成因分析,推动36家企业完成强制清洁生产,从源头促进节能增效减排。三是多域并进,“无废城市”建设迈出新步伐。持续规范危废管理,大力宣贯《江苏省固废防治条例》,开展培训15场次,覆盖企业1300余家;对80家重点单位开展危废规范化评估,危废管理达标率达95%以上。保持高压态势,联合公安查办固危废非法倾倒案件2起,采取刑事措施8人,严守环境安全底线。完成20家大宗固废单位堆存场所排查及36家重点企业电子台账申报;开展一般工业固废收集试点,联合中材环境等优势资源,构建一般工业固废收集体系,提升固废利用水平。运行宜兴易蓝危废资源化等项目,完成路顺环保飞灰综合利用二期建设,有序推进光大协同处置、金道生物质供热等项目,全年争取“无废城市”建设省级及无锡市级专项资金831万元。同步完成42家新污染物重点企业环境信息调查,激发“无废”建设动能。
(三)助推绿色发展,培育低碳转型新动能。一是把牢环境准入关口。完成排污许可证发证272家,2024年许可证年报及2025年前三季度季报提交率100%。完成564家应更新噪声模块企业噪声模块填报,将工业噪声依法全部纳入排污许可证管理。对资产重组企业排污许可证发放把关,指导4家重组企业完善手续合规生产。二是加强生态保护修复。高质量完成全省首批生态岛试验区(龙池山)建设,建成省内首个低山丘陵区生物多样性体验馆。完成省、市两级共24个生态环境基础设施项目年度建设目标任务。完成第二轮生物多样性专项调查,记录到2281种物种,较首轮增长383种、增幅20.2%,国家重点保护和珍稀濒危物种分别增加27和38种,增长幅度分别达73%和84%。积极争取上级资金支持,全年争取资金2.34亿元,持续位于无锡前列。三是优化营商环境服务。持续做好排放总量指标减量替代及交易工作,完成总量交易10笔、交易金额800万元,成功开展无锡首次排污总量指标跨类别使用,以生态减排有力支撑经济发展。紧紧围绕重大项目开展环境服务,完成166个项目审批和8个省市重大项目全过程服务。落实社会信用体系建设,完成全市8000余家企业环保信用评价,覆盖失信主体100余家。
(四)坚守安全底线,构建风险防控新体系。一是聚焦问题整改,解决突出环境问题。统筹抓好中央、省环保督察问题整改,第二、第三轮中央生态环境保护督察年度整改任务均已完成整改或销号。持续深化解决群众身边环境问题,共受理环境信访662件、同比下降14.25%,其中噪声污染举报下降16.91%,大气污染举报下降5.68%。二是强化执法联动,保持严管高压态势。采取“线上+线下”“技防+人防”相结合的方式,横向加强与局内的信息共享、线索交办,纵向加深与上级条线及乡镇的协同联动。开展“双随机”检查、太湖安全度夏执法检查、生态环境部交办重点城市线索核查等各类检查共计1987厂次,其中非现场执法占比为51.89%、同比提升30%,作出行政处罚决定101件,从轻处罚案件57件,不予处罚决定25件。三是提升应急能力,筑牢环境安全防线。修订完善《宜兴市突发环境事件应急预案》,完成745家企业环境应急预案备案推动23个工业园区开展区域环境风险评估及预案备案工作,提升预案的针对性和可操作性。完成170家重点环境风险源企业隐患排查及问题整改,建成新材料产业园有毒有害气体监测预警硬件体系,构建“1+5+N”应急物资储备体系,实现镇级应急物资储备库全覆盖,防控体系不断完善。
第二部分
无锡市宜兴生态环境局
2025年度单位决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
19,206.36 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,427.01 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
364.13 |
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九、卫生健康支出 |
101.60 |
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十、节能环保支出 |
18,049.20 |
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十一、城乡社区支出 |
2,427.01 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
691.44 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
21,633.38 |
本年支出合计 |
21,633.38 |
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使用非财政拨款结余(含专用结余) |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
21,633.38 |
总计 |
21,633.38 |
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注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 |
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公开02表 |
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|
单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
21,633.38 |
21,633.38 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
364.13 |
364.13 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.13 |
364.13 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
2.70 |
2.70 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
1.08 |
1.08 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240.22 |
240.22 |
|
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|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.13 |
120.13 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
101.60 |
101.60 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
101.60 |
101.60 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
101.60 |
101.60 |
|
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211 |
节能环保支出 |
18,049.20 |
18,049.20 |
|
|
|
|
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21101 |
环境保护管理事务 |
2,731.63 |
2,731.63 |
|
|
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2110101 |
行政运行 |
2,547.29 |
2,547.29 |
|
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|
2110102 |
一般行政管理事务 |
157.35 |
157.35 |
|
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2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
26.98 |
26.98 |
|
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|
21102 |
环境监测与监察 |
739.10 |
739.10 |
|
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|
|
|
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2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
142.10 |
142.10 |
|
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|
|
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2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
597.00 |
597.00 |
|
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21103 |
污染防治 |
13,057.81 |
13,057.81 |
|
|
|
|
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|
2110301 |
大气 |
2,049.66 |
2,049.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
9,147.04 |
9,147.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2110307 |
土壤 |
254.74 |
254.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,606.37 |
1,606.37 |
|
|
|
|
|
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|
21104 |
自然生态保护 |
1,520.67 |
1,520.67 |
|
|
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|
|
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|
2110402 |
农村环境保护 |
700.00 |
700.00 |
|
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|
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|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
820.67 |
820.67 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
2,427.01 |
2,427.01 |
|
|
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|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,427.01 |
2,427.01 |
|
|
|
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|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,420.01 |
2,420.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
7.00 |
7.00 |
|
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
691.44 |
691.44 |
|
|
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|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
691.44 |
691.44 |
|
|
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|
|
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2210201 |
住房公积金 |
209.52 |
209.52 |
|
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|
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|
2210202 |
提租补贴 |
481.92 |
481.92 |
|
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|
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注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 |
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公开03表 |
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|
单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
21,633.38 |
3,704.45 |
17,928.92 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
364.13 |
364.13 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.13 |
364.13 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240.22 |
240.22 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.13 |
120.13 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
101.60 |
101.60 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.60 |
101.60 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
101.60 |
101.60 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
18,049.20 |
2,547.29 |
15,501.91 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2,731.63 |
2,547.29 |
184.34 |
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
2,547.29 |
2,547.29 |
|
|
|
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
157.35 |
|
157.35 |
|
|
|
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
26.98 |
|
26.98 |
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
739.10 |
|
739.10 |
|
|
|
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
142.10 |
|
142.10 |
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
597.00 |
|
597.00 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
13,057.81 |
|
13,057.81 |
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
2,049.66 |
|
2,049.66 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
9,147.04 |
|
9,147.04 |
|
|
|
|
2110307 |
土壤 |
254.74 |
|
254.74 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,606.37 |
|
1,606.37 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
1,520.67 |
|
1,520.67 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
820.67 |
|
820.67 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,427.01 |
|
2,427.01 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,427.01 |
|
2,427.01 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,420.01 |
|
2,420.01 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
691.44 |
691.44 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
691.44 |
691.44 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
209.52 |
209.52 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
481.92 |
481.92 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
19,206.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,427.01 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
364.13 |
364.13 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
101.60 |
101.60 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
18,049.20 |
18,049.20 |
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,427.01 |
|
2,427.01 |
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
691.44 |
691.44 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
21,633.38 |
本年支出合计 |
21,633.38 |
19,206.36 |
2,427.01 |
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
21,633.38 |
总计 |
21,633.38 |
19,206.36 |
2,427.01 |
|
|||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
21,633.38 |
3,704.45 |
17,928.92 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
364.13 |
364.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.13 |
364.13 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.70 |
2.70 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.08 |
1.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240.22 |
240.22 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.13 |
120.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
101.60 |
101.60 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.60 |
101.60 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
101.60 |
101.60 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
18,049.20 |
2,547.29 |
15,501.91 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2,731.63 |
2,547.29 |
184.34 |
|
2110101 |
行政运行 |
2,547.29 |
2,547.29 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
157.35 |
|
157.35 |
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
26.98 |
|
26.98 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
739.10 |
|
739.10 |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
142.10 |
|
142.10 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
597.00 |
|
597.00 |
|
21103 |
污染防治 |
13,057.81 |
|
13,057.81 |
|
2110301 |
大气 |
2,049.66 |
|
2,049.66 |
|
2110302 |
水体 |
9,147.04 |
|
9,147.04 |
|
2110307 |
土壤 |
254.74 |
|
254.74 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,606.37 |
|
1,606.37 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,520.67 |
|
1,520.67 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
700.00 |
|
700.00 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
820.67 |
|
820.67 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,427.01 |
|
2,427.01 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,427.01 |
|
2,427.01 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,420.01 |
|
2,420.01 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
691.44 |
691.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
691.44 |
691.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
209.52 |
209.52 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
481.92 |
481.92 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
3,704.45 |
3,428.50 |
275.96 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,319.42 |
3,319.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
447.30 |
447.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,255.65 |
1,255.65 |
|
|
30103 |
奖金 |
657.66 |
657.66 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
240.22 |
240.22 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
120.13 |
120.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
113.21 |
113.21 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.90 |
2.90 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
209.52 |
209.52 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.28 |
7.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
265.56 |
265.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
275.96 |
|
275.96 |
|
30201 |
办公费 |
11.80 |
|
11.80 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2.83 |
|
2.83 |
|
30206 |
电费 |
31.88 |
|
31.88 |
|
30207 |
邮电费 |
28.28 |
|
28.28 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
12.20 |
|
12.20 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.53 |
|
5.53 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.45 |
|
3.45 |
|
30216 |
培训费 |
4.41 |
|
4.41 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.20 |
|
9.20 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
20.02 |
|
20.02 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.80 |
|
10.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
58.68 |
|
58.68 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.87 |
|
76.87 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.07 |
109.07 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
84.19 |
84.19 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.01 |
18.01 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.04 |
5.04 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.68 |
1.68 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.15 |
0.15 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
19,206.36 |
3,704.45 |
15,501.91 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
364.13 |
364.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.13 |
364.13 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.70 |
2.70 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.08 |
1.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240.22 |
240.22 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
120.13 |
120.13 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
101.60 |
101.60 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.60 |
101.60 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
101.60 |
101.60 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
18,049.20 |
2,547.29 |
15,501.91 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2,731.63 |
2,547.29 |
184.34 |
|
2110101 |
行政运行 |
2,547.29 |
2,547.29 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
157.35 |
|
157.35 |
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
26.98 |
|
26.98 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
739.10 |
|
739.10 |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
142.10 |
|
142.10 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
597.00 |
|
597.00 |
|
21103 |
污染防治 |
13,057.81 |
|
13,057.81 |
|
2110301 |
大气 |
2,049.66 |
|
2,049.66 |
|
2110302 |
水体 |
9,147.04 |
|
9,147.04 |
|
2110307 |
土壤 |
254.74 |
|
254.74 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,606.37 |
|
1,606.37 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,520.67 |
|
1,520.67 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
700.00 |
|
700.00 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
820.67 |
|
820.67 |
|
221 |
住房保障支出 |
691.44 |
691.44 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
691.44 |
691.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
209.52 |
209.52 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
481.92 |
481.92 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
3,704.45 |
3,428.50 |
275.96 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,319.42 |
3,319.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
447.30 |
447.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,255.65 |
1,255.65 |
|
|
30103 |
奖金 |
657.66 |
657.66 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
240.22 |
240.22 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
120.13 |
120.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
113.21 |
113.21 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.90 |
2.90 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
209.52 |
209.52 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.28 |
7.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
265.56 |
265.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
275.96 |
|
275.96 |
|
30201 |
办公费 |
11.80 |
|
11.80 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2.83 |
|
2.83 |
|
30206 |
电费 |
31.88 |
|
31.88 |
|
30207 |
邮电费 |
28.28 |
|
28.28 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
12.20 |
|
12.20 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.53 |
|
5.53 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.45 |
|
3.45 |
|
30216 |
培训费 |
4.41 |
|
4.41 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.20 |
|
9.20 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
20.02 |
|
20.02 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.80 |
|
10.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
58.68 |
|
58.68 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.87 |
|
76.87 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.07 |
109.07 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
84.19 |
84.19 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.01 |
18.01 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.04 |
5.04 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.68 |
1.68 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.15 |
0.15 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
37.98 |
0.00 |
28.78 |
17.98 |
10.80 |
9.20 |
3.45 |
4.41 |
37.98 |
0.00 |
28.78 |
17.98 |
10.80 |
9.20 |
3.45 |
4.41 |
相关统计数:
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
1 |
公务用车保有量(辆) |
4 |
|
国内公务接待批次(个) |
87 |
国内公务接待人次(人) |
918 |
|
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
4 |
参加会议人次(人) |
105 |
|
组织培训次数(个) |
1 |
参加培训人次(人) |
126 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,427.01 |
|
2,427.01 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,427.01 |
|
2,427.01 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,427.01 |
|
2,427.01 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,420.01 |
|
2,420.01 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
7.00 |
|
7.00 |
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
金额单位:万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
275.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
275.96 |
|
30201 |
办公费 |
11.80 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
2.83 |
|
30206 |
电费 |
31.88 |
|
30207 |
邮电费 |
28.28 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
12.20 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.53 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.45 |
|
30216 |
培训费 |
4.41 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.20 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
20.02 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.80 |
|
30239 |
其他交通费用 |
58.68 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.87 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
单位名称:无锡市宜兴生态环境局 |
单位:万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
2,634.00 |
||
|
(一)政府采购货物支出 |
|
||
|
(二)政府采购工程支出 |
|
||
|
(三)政府采购服务支出 |
2,634.00 |
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
||
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
||
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出决算总计21,633.38万元。与上年相比,收、支总计各增加3,413.72万元,增长18.74%。其中:
(一)收入决算总计21,633.38万元。包括:
1.本年收入决算合计21,633.38万元。与上年相比,增加3,413.72万元,增长18.74%,变动原因:增加拨付上级资金,宜兴市农田退水生态拦截项目,南溪河流域生态缓冲湿地工程、太湖治理省级专项补助等。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计21,633.38万元。包括:
1.本年支出决算合计21,633.38万元。与上年相比,增加3,413.72万元,增长18.74%,变动原因:增加拨付上级资金,宜兴市农田退水生态拦截项目,南溪河流域生态缓冲湿地工程、太湖治理省级专项补助等。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入决算合计21,633.38万元,其中:财政拨款收入21,633.38万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出决算合计21,633.38万元,其中:基本支出3,704.45万元,占17.12%;项目支出17,928.92万元,占82.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出决算总计21,633.38万元。与上年相比,收、支总计各增加3,413.72万元,增长18.74%,变动原因:增加拨付上级资金,宜兴市农田退水生态拦截项目,南溪河流域生态缓冲湿地工程、太湖治理省级专项补助等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2025年度财政拨款支出决算21,633.38万元,占本年支出合计的100%。与2025年度财政拨款支出年初预算6,607.69万元相比,完成年初预算的327.4%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算2.7万元,支出决算2.7万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算1.08万元,支出决算1.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算232.22万元,支出决算240.22万元,完成年初预算的103.45%。决算数与年初预算数的差异原因:政策性调整,增加机关人员基本养老保险缴费基数。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算116.11万元,支出决算120.13万元,完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数的差异原因:政策性调整,增加机关人员职业年金缴费基数。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算101.6万元,支出决算101.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
(三)节能环保支出(类)
1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算2,297.81万元,支出决算2,547.29万元,完成年初预算的110.86%。决算数与年初预算数的差异原因:新增人员一名以及政策性调整。
2.环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算149.69万元,支出决算157.35万元,完成年初预算的105.12%。决算数与年初预算数的差异原因:追加攻坚办项目经费。
3.环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)。年初预算27万元,支出决算26.98万元,完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数的差异原因:压减法律顾问费部分支出。
4.环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)。年初预算142.1万元,支出决算142.1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
5.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算479.81万元,支出决算597万元,完成年初预算的124.42%。决算数与年初预算数的差异原因:财政下拨对上争取工作经费、追加公车更新经费。
6.污染防治(款)大气(项)。年初预算1,063.66万元,支出决算2,049.66万元,完成年初预算的192.7%。决算数与年初预算数的差异原因:追加拨付空气质量改善服务项目资金。
7.污染防治(款)水体(项)。年初预算932.98万元,支出决算9,147.04万元,完成年初预算的980.41%。决算数与年初预算数的差异原因:追加拨付宜兴市农田退水生态拦截项目,南溪河流域生态缓冲湿地工程等。
8.污染防治(款)土壤(项)。年初预算73万元,支出决算254.74万元,完成年初预算的348.96%。决算数与年初预算数的差异原因:追加拨付土壤污染防治项目资金。
9.污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算330万元,支出决算1,606.37万元,完成年初预算的486.78%。决算数与年初预算数的差异原因:追加拨付污染防治项目资金。
10.自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算0万元,支出决算700万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加拨付太湖治理省级专项补助资金。
11.自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)。年初预算0万元,支出决算820.67万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:追加拨付生物及物种资源保护项目资金。
(四)城乡社区支出(类)
1.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算0万元,支出决算2,420.01万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:政府投资项目,财政下拨科目调整。
2.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算0万元,支出决算7万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:政府投资项目,财政下拨科目调整。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算185.34万元,支出决算209.52万元,完成年初预算的113.05%。决算数与年初预算数的差异原因:新增人员一名以及政策性调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算472.59万元,支出决算481.92万元,完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数的差异原因:新增人员一名以及政策性调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出决算3,704.45万元,其中:
(一)人员经费3,428.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费275.96万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算19,206.36万元。与上年相比,增加986.7万元,增长5.42%,变动原因:追加拨付生物及物种资源保护项目等资金。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,704.45万元,其中:
(一)人员经费3,428.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费275.96万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算37.98万元(其中:一般公共预算支出37.98万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少8.58万元,变动原因:接待及培训人员减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出28.78万元,占“三公”经费的75.78%;公务接待费支出9.2万元,占“三公”经费的24.22%。2025年度财政拨款“三公”经费支出预算37.98万元(其中:一般公共预算支出37.98万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算28.78万元(其中:一般公共预算支出28.78万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算28.78万元(其中:一般公共预算支出28.78万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算17.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆,开支内容:更新公务用车1辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算10.8万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出预算9.2万元(其中:一般公共预算支出9.2万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算9.2万元(其中:一般公共预算支出9.2万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出9.2万元,接待87批次,918人次,开支内容:上级检查等公务接待;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2025年度财政拨款会议费支出预算3.45万元(其中:一般公共预算支出3.45万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算3.45万元(其中:一般公共预算支出3.45万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2025年度全年召开会议4个,参加会议105人次,开支内容:太湖治理第二批工程项目安排专题调研会议,长三角区域烟花爆竹管控工作会议,太湖治理项目推进会等。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2025年度财政拨款培训费支出预算4.41万元(其中:一般公共预算支出4.41万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算4.41万元(其中:一般公共预算支出4.41万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2025年度全年组织培训1个,组织培训126人次,开支内容:行政监察执法业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,427.01万元。与上年相比,增加2,427.01万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:政府投资项目,财政下拨科目调整。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2025年度机关运行经费支出决算275.96万元(其中:一般公共预算支出275.96万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少24.66万元,减少8.2%,变动原因:车辆减少,相应减少公务用车运行维护费。
十三、政府采购支出决算情况说明
2025年度政府采购支出总额2,634万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,634万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2025年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的11个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计3,564.04万元;本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计21,633.38万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。
二十七、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
二十八、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
二十九、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
三十、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
三十一、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项):反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
三十二、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
三十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
三十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。
三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
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